目 录
第一部分永德县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
(一)主要职能:
(二)2016年重点工作任务介绍:
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
(一)基本支出情况。
(二)项目支出情况。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明
六、“三公”经费决算情况说明
(一)因公出国(境)费
(二)公务用车运行维护费
(三)公务接待费
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)国有资产占用情况
(三)政府采购支出情况
(四)其他重要事项情况说明
(五)相关口径说明
第一部分永德县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
永德县妇幼保健院于1965年1月成立,2016年县计划生育服务站与妇幼保健院单位合并称为永德县妇幼保健计划生育服务中心,是副科级事业单位。是一所集妇幼保健计划生育与临床为一体的综合医院,是政府全额拨款单位,获云南省卫生厅颁发“爱婴医院”称号。
(二)2016年重点工作任务介绍:
1、开展母婴保健技术服务
(1)、开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务。
(2)、开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、产妇康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔保健服务。
(3)、发放《出生医学证明》《婚前医学检查证明》。
2、开展临床医疗服务
开展妇、产、儿科等临床医疗业务。
3、从事外线妇幼保健工作
(1)、负责全县乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。
(2)、负责全县育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。
(3)、负责全县孕产妇系统管理。
(4)、负责全县儿童系统管理。
(5)、四个重大妇幼卫生公共项目的实施(新生儿疾病筛查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查)。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个,事业单位管理。内设机构与上年一样没有变化。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
2016年未共有财政供养人数58人,其中在职32人,退休22人,政府购买人员1人,遗属人员3人。在编车辆2辆,实有车辆3辆。
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年保健院决算总收入546万元,其中:财政拨款收入546万元,占总收入的100%,2016年总收入482万元,与上年相比482万元上升64万元(原因是计生与保健单位合并),上升幅度为13.27%;其中财政拨款基本收入309万元,占总收入的56.59%,项目收入237万元,占总收入的43.41%。
二、支出决算情况说明
2016年总支出514万元,与上年相比552万元下降38万元,其中:基本支出311万元,占总支出60.51%,与上年相比236万元上升75万元;项目支出203万元,占总支出的39.49%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出514万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出311万元(其中人员经费295万元、日常公用经费16万元);项目支出203万元(其中妇幼保健机构38万元、基本公共卫生服务3万元、重大公共卫生服务162万元)。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
因本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出,所以此表无数据
五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明
因本年未发生财政专户管理资金收入支出,所以此表无数据
四、“三公”经费决算情况说明
妇幼保健计划生育服务中心2016年财政拨款“三公”经费决算总额8万元(原因是计生与保健单位合并),其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出5万元,公务接待费支出3万元。
(一)因公出国(境)费
2016年没有发生因公出国(境)费用支出。
(二)公务用车运行维护费
2016年妇幼保健计划生育服务中心购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆(原因是计生与保健单位合并),公务用车购置及运行维护费8万元。其中:购置费0万元,与2015年决算相一致;运行维护费8万元(原因是计生与保健单位合并),增加的主要原因是车辆购置使用年限过长,致使维修费增加。主要用于保障妇幼保健计划生育服务中心的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2016年妇幼保健计划生育服务中心共执行国内公务接待2批次,128人,接待费开支3万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。主要用于接待项目考核产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位为事业单位,无机关运行费。
(二)国有资产占用情况
截至2016年12月31日资产总额1151.82万元,其中,流动资产566.07万元,固定资产585.75万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加42.23万元,增加的原因是两年单位合并。
(三)政府采购支出情况
2016年部门政府采购预算19万元,实际采购5.73万元。
(四)其他重要事项情况说明
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
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