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永德县交通运输局2025年预算公开


来源:永德县交通运输局  作者:  时间:2025-03-19  点击率:打印 】【 关闭

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永德县交通运输局2025年预算公开目录

第一部分 永德县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永德县交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永德县交通运输局2025年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责推进全县综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责货运物流监管指导,负责权限内汽车出入境运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发,提出有关政策措施建议。协调空域资源开发利用。依法对民用运输机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出国家、省、市和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家、省、市铁路项目建设工作。协调推进机场建设,组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。负责国家、省、市、县重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作,协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能工作。

10.协调垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。拟订交通行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

(1)与永德县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

1)永德县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划,统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。永德县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2)由永德县发展和改革局牵头,会同永德县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。永德县交通运输局需要上报临沧市发展和改革委员会审批、核准及安排省预算内资金的综合交通基础设施重大项目,由永德县发展和改革局审核后,按照程序报批; 需要由临沧市交通运输局、临沧市发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目,由永德县交通运输局、永德县发展和改革局联合审核、按照程序报批。

(2)与永德县住房和城乡建设局、永德县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。

永德县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准,指导城市轨道交通的建设和运营; 永德县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全;永德县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合,确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

(3)与永德县水务局、永德县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

永德县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。永德县水务局牵头会同永德县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。永德县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。永德县交通运输局按照分级管理的原则,参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:办公室(政策法规股)、行政审批股、基本建设管理股、公路股、综合规划股、综合运输股。所属单位0个。内设机构分别是:

1.办公室(政策法规股)。负责文秘、档案、信访、机要、保密、政务信息和政务公开、督办、接待和行业电子政务工作;负责组织重要会议,起草重要报告及综合性文件,编写史志;组织办理人大代表建议和政协委员提案;负责意识形态、新闻宣传工作;指导行业精神文明与行业文化建设;承担综合交通运输体制改革工作,指导协调行业有关改革工作;负责机关后勤保障和资产管理工作;负责机关和所属事业单位离退休人员工作;负责对外综合协调工作;指导行业法治建设;组织起草综合交通运输规范性文件并拟订实施意见;负责规范性文件的合法性审核工作;负责法律顾问、行政复议和行政应诉的有关法律事务;指导交通运输综合行政执法和队伍建设,负责组织协调行业执法监督;负责拟订综合交通运输行业财务管理规章制度并监督实施;组织拟订交通运输行业投融资政策,负责交通发展资金的筹集、管理、使用和监督,协调有关财税政策;负责交通基础设施建设融资、信贷、外汇等财务管理工作;负责监督交通专项资金的使用;负责财政预决算、政府采购及资产管理工作;负责局机关财务统计工作;负责国家、省、市、县重点基本建设项目的绩效监督和管理工作;负责局机关财务工作,监督所属事业单位财务工作;负责交通建设项目和所属事业单位内部审计;承办领导交办的其他工作任务。

2.行政审批股。负责拟订行政审批有关制度、办法和工作规则,并组织实施;负责交通运输行政审批事项集中受理和审批工作;负责交通运输行政审批工作的统计分析工作;指导行业行政审批工作;承办领导交办的其他工作任务。

3.基本建设管理股。负责公路基础设施建设管理和质量监督的行业管理,组织拟订政策、制度、技术标准和实施办法;负责公路建设市场监管工作;指导行业工程质量监督,组织拟订政策、制度和技术标准;负责有关重点工程项目工程质量的监督管理;负责公路建设工程设计审批建议、施工许可、造价管理、招投标管理、实施监督、竣工验收工作;指导和监管环保设计、施工和验收工作;负责行业信用体系建设;负责科技、教育、标准化、信息化工作,指导监管科技项目;组织拟订综合交通运输标准,协调衔接各种交通运输方式标准;承办领导交办的其他工作任务。

4.公路股。负责公路管理、养护行业管理;负责监督公路发展政策措施及管理办法的实施;编制公路专项规划,提出年度计划和项目立项审核建议;负责公路养护市场监管工作;负责公路基础设施运营维护的监督管理工作;承担路域环境整治、服务区整治改造工作;负责公路标志标线管理工作;监测和协调公路网运行;负责组织灾毁抢修保通,监督公路灾害防治及恢复工程的实施;负责指导超限运输管理;负责“四好农村路”工作;承办领导交办的其他工作任务。

5.综合规划股。负责组织拟订综合交通运输发展战略、政策、体系专项规划,承担有关协调工作;统筹衔接公路、铁路、水路、民航和邮政专项规划并提出草案,负责上报或出具有关规划和建设项目意见;组织拟订综合交通运输枢纽规划;参与拟订物流业发展战略和规划,提出有关政策和标准;承担国家投资和国家地方联合投资以及利用外资的综合交通基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作;承担公路、铁路、水路、民航基础设施的布局规划和审核工作,行业基本建设、技术改造项目可行性研究的审核和编报工作;拟订公路、铁路、水路、民航发展政策措施和管理办法;负责提出固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议并监督实施,按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目;负责综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息;负责行业环境保护、节能减排工作、利用外资工作;负责组织交通行业扶贫工作。编制铁路发展专项规划,提出年度计划建议;负责协调国家审批铁路项目和城际铁路、地铁、轻轨规划的报批等前期工作;负责提出列入县级批准有关规划、由地方政府主导建设的市域铁路、资源开发性铁路、支线铁路项目,国家有关规划批准的城际铁路、地铁、轻轨、现代有轨电车轨道交通项目,配合国家铁路建设工作,负责地方铁路工程建设的监督管理;统筹协调指导征地拆迁工作;指导地方铁路运输市场监管,协调铁路运输工作;协调垂直管理的铁路涉及地方的有关工作。编制民航及通用航空发展专项规划,提出年度计划建议;负责协调民用航空项目前期工作;提出新建通用机场项目及其服务保障体系建设项目,通用航空低空飞行服务保障体系由地方主导建设项目的审批、核准建议并组织实施;指导协调国内、省内航线开发,提出航线开发的政策措施建议;负责协调推进机场建设,参与机场建设管理监督检查工作;协调空域资源开发利用工作;依法对民用运输机场的机场净空等工作实施监管;组织协调县内重大航空运输和通用航空任务;承担机场行政管理有关工作,配合开展通用机场运营管理;协调垂直管理的民航涉及地方的有关工作;承办领导交办的其他工作任务。

6.综合运输股。负责拟订综合运输发展战略、制度、基本公共服务标准,衔接各种运输方式;编制综合运输体系规划;指导综合交通运输枢纽管理,协调各种运输方式衔接;拟订综合运输计划并组织实施,协调综合运输计划;指导规范运输市场秩序;负责城乡道路运输市场监督管理工作;组织拟订公路运输有关政策、制度、标准和运营规范的实施意见并监督实施;负责运输线路、营运车辆、运输枢纽及站场等管理工作;监督经营性机动车营运安全标准执行;指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作;指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁工作;负责权限范围内汽车出入境运输、省市县际运输事务有关管理工作;按照规定承担物流市场有关管理工作;负责拟订综合交通运输行业安全生产政策、应急预案并监督实施;负责指导行业安全生产体系建设,监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准;负责重点工程项目安全生产的监督管理;依法组织或参与有关事故调查处理工作;负责有关公路、水路、铁路、民航运输企业安全生产监督管理工作;负责防灾减灾、自然灾害和重大突发事件处置的组织、协调和指导工作;负责水上搜救应急工作。负责水路行业管理;负责拟订水路运输、工程维护、航务有关政策、制度并监督实施;编制水路专项规划,提出年度计划和项目立项审核建议;指导水路运输工作;负责水路养护市场监管;负责水路重点工程建设项目的监督管理;负责航道养护管理;负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、通信导航、船舶与港口设施保安监督管理工作;负责船员管理有关工作;负责提出水路有关事项的行政审批、核准建议;负责渔船检验和监督管理工作;承办领导交办的其他工作任务。

努力构建更加畅通、安全、绿色的公路交通网络。实现农村公路通畅、路面平整无害、排水畅通无积水、路基稳定无塌方、标志齐全无缺损、绿化美化全覆盖、路容整洁无杂物、构造物完好无损坏、安全措施得当有效。

(三)重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”规划谋篇之年,交通运输作为中国式现代化建设的开路先锋,责任重大、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神,锚定“3815”战略发展目标,主动服务县委、县政府中心工作,围绕“五园一库两片区”建设布局,落实“有序建设稳支撑、优质服务增效能、作风能力再提升”工作目标,全力以赴抓好全年各项工作。

(1)坚持党建引领,凝聚交通力量。常态化开展党纪党规学习教育,增强党员干部廉洁自律意识。进一步丰富学习形式和内容,加强党组织建设,提高机关党建工作水平。创新党建工作机制,推动党建工作与交通运输业务深度融合,以党建促发展,为交通运输事业提供坚强的组织保障。

(2)优化服务保障,助力重大项目建设。加大向上汇报争取力度,加强与施工承包方的协调对接,力争2025年6月底前实现永德互通至崇岗互通段建成通车并同步开通军赛收费站;超前谋划林地、土地报批等协调服务工作,一季度内实现国道G219线永德(户乃)至镇康(白岩)段改扩建工程实质性开工建设。科学编制综合交通“十五五”规划,合理确定重点项目实施时序,形成“十五五”综合交通运输体系发展规划初步成果。

(3)强化跟踪问效,统筹抓好项目完工、续建和新建。一是尽快完成已完工的17个标段的验收、审计等工作。二是统筹谋划,多措并举,做好历年未完工65个标段的启动续建。三是启动实施大山乡通三级公路项目,完成30户以上自然村通硬化路项目300公里以上,安全生命防护工程55公里以上。

(4)坚持建养并重,巩固农村公路管养成效。持续推进农村公路管理养护季度巡查评价,推动县乡村三级管理责任落实,实现农村公路养护管理常态化、长效化,保持农村公路管理养护全市领先水平。

(5)坚持服务至上,提升综合运输发展水平。深入推进运输服务降本提质增效,促进优质服务提质扩面,提升综合运输服务保障能力,持续推进城乡交通一体化发展,优先保障普惠公共服务。

(6)坚持底线思维,有效防范和化解安全风险。深入贯彻新发展理念,平衡好稳增长和防风险的关系,妥善应对交通固定资产投资下滑、债务风险累积与矛盾叠加等突出问题,妥善处理劳动关系领域矛盾,积极化解交通运输行业农民工讨薪纠纷,维护交通运输行业和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制10人,事业编制25人。在职实有34人,其中: 财政全额保障34人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人,其中: 离休0人,退休 27人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入116283484.63元,其中:一般公共预算116283484.63元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加89390696.1元,主要原因是增加高速公路专项债券利息及手续费补助项目。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入116283484.63元,其中:本年收入116283484.63元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款116283484.63元(本级财力116283484.63元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加89390696.1元,主要原因是增加高速公路专项债券利息及手续费补助项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出116283484.63元。财政拨款安排支出116283484.63元,其中:基本支出6150754元,与上年对比减少722213.08元,主要原因是人员减少;项目支出110132730.63元,与上年对比增加90112909.18元,主要原因是增加高速公路专项债券利息及手续费补助项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

(1)财政拨款安排基本支出按功能科目分类情况

2080501归口管理的行政单位离退休费601752元,主要用于单位退休人员原渠道列支退休费。

2080505机关事业基本养老保险缴费支出534487.37元,主要用于单位职工基本养老保险费支出(财政配入部分)。

2080599其他行政事业单位养老支出71153.76元,主要用于单位未纳入社保统筹退休人员的退休费。

2080801死亡抚恤支出28884元,主要用于遗属补助。

2101101行政单位医疗237178.77元,主要用于单位职工基本医疗保险费支出(财政配入部分)。

2101199其他行政事业单位医疗支出25591.09元,主要用于单位职工及退休人员大病补充保险支出。

2140101 公路水路运输(行政运行)1826618.6元,主要用于单位职工(机关人员)工资福利支出、对个人和家庭补助1619164.76元,商品和服务支出207453.84元(含公务交通补贴)。

2140102一般行政管理事务10000元,主要用于离退休干部党支部党建工作经费10000元。

2140199 其他公路水路运输支出2414222.88元,主要用于单位职工(事业人员)工资福利支出2348222.88元,商品和服务支出66000元。

2210201住房公积金400865.53元,主要用于单位职工住房公积金补助(财政配入部分)400865.53元。

(2)财政拨款安排项目支出按功能科目分类情况

2140102 一般行政管理事务50000元,主要用于重大项目指挥部春节慰问补助资金50000元。

2140104 公路建设104052730.63元,主要用于2025年高速公路专项债券利息及手续费补助资金104052730.63元。

2140106 公路养护6030000元,主要用于公路养护及大中修建设专项资金支出6030000元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中:基本支出6150754元,项目支出110132730.63元。

30101基本工资1432692元(其中:基本支出1432692元,项目支出0元)。

30102津贴补贴778951.2元(其中:基本支出778951.2元,项目支出0元)。

30103奖金265416元(其中:基本支出265416元,项目支出0元)。

30107绩效工资1300982.88元(其中:基本支出1300982.88元,项目支出0元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费534487.37元(其中:基本支出534487.37元,项目支出0元)。

30110职工基本医疗保险缴费237178.77元(其中:基本支出237178.77元,项目支出0元)。

30112其他社会保险缴费39256.65元(其中:基本支出39256.65元,项目支出0元)。

30113住房公积金400865.53元(其中:基本支出400865.53元,项目支出0元)。

30199其他工资福利支出175680元(其中:基本支出175680元,项目支出0元)。

30201办公费269000元(其中:基本支出19000元,项目支出250000元)。

30204手续费100000元(其中:基本支出0元,项目支出100000元)。

30205水费0.50万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)。

30206电费5000元(其中:基本支出5000元,项目支出0元)。

30207邮电费60000元(其中:基本支出0元,项目支出60000元)。

30211差旅费843000元(其中:基本支出43000元,项目支出800000元)。

30217公务接待40000元(其中:基本支出10000元,项目支出30000元)。

30228工会经费28653.84元(其中:基本支出28653.84元,项目支出0元)。

30231公务用车运行维护费165000元(其中:基本支出65000元,项目支出100000元)。

30239其他交通费用606800元(其中:基本支出106800元,项目支出500000元)。

30299其他商品和服务支出24500元(其中:基本支出14500元,项目支出10000元)。

30302退休费588252元(其中:基本支出588252元,项目支出0元)。

30305生活补助3900037.76元(其中:基本支出100037.76元,项目支出3800000元)。

31005基础设施建设支出104482730.63元(其中:基本支出0元,项目支出104482730.63元)。

五、县对下专项转移支付情况

永德县交通运输局2025年无县对下专转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额36000元,其中:政府采购货物预算36000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年合计205000元,其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算205000元、较上年增加120000元,增长141.18%,具体变动情况如下:

1、因公出国(境)费

2025年因公出国(境)费一般公共预算财政拨款0元,较上年增加0元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2、公务接待费

2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为40000元,较上年增加30000元,增长300%,国内公务接待预计为12批次,预计接待204人次。

增加公务接待费的原因是2024年部分接待支出需在2025年支出。

3、公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车购置及运行维护费为165000元,较上年增加90000元,增长120%。其中:公务用车购置费0元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费165000元,较上年增加90000元,增长120%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费增加的主要原因是增加租车费用。

(二)上级资金

2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

2025年自有资金“三公”经费预算0元

(四)非财政拨款

2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年纳入一般公共预算项目3个,财政拨款安排110132730.63元。设定项目年度绩效目标,从产出指标、效益指标、满意度指标等3个方面设定二级绩效目标共22个。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

永德县交通运输局2025年机关运行经费安排296953.84元,与上年对比减少22358.56元,主要原因是单位人员减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,永德县交通运输局资产总额3103746654.69元,其中,流动资产240356450.83元,固定资产净值993623.9元,对外投资及有价证券0元,在建工程814521175.96元,无形资产1元,公共基础设施2047875403元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加599759643.82元,增幅23.95%,其中固定资产减少390481.68元,公共基础设施增加553962350元,在建工程增加44392802.34元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。

(四)空表说明

1.2025年我部门无政府性基金预算支出预算,故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2025年我部门无部门政府购买服务预算,故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2025年我部门无县对下转移支付预算,故公开附表中“县对下转移支付预算表”为空表。

4.2025年我部门无县对下转移支付绩效预算,故公开附表中“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2025年我部门无新增资产配置预算,故公开附表中“新增资产配置表”为空表。

6.2025年我部门上级补助项目支出预算以下达文件为主,本表无数据,故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

7.2025年我部门项目中期规划预算以下达文件为主,本表无数据,故公开附表中“部门项目中期规划预算表”为空表。

附:永德县交通运输局2025年部门预算公开表

监督索引号53092300634800111

  
附件【永德县交通运输局20250319090140513.xlsx
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