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永德县搬迁安置办公室2023年度部门决算公开


来源:永德县搬迁安置办公室  作者:  时间:2024-09-20  点击率:打印 】【 关闭

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永德县搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.认真贯彻执行党和国家有关移民搬迁安置工作的方针政策和法律法规。在省、市搬迁安置办公室的指导下,研究拟定永德县搬迁安置工作政策措施并组织实施。

2.负责组织、协调国家重点水利水电工程建设和县内国家重点工程、大中小型水利水库及水电站建设的移民搬迁安置和移民后期扶持工作。监督、落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

3.配合做好大中小型水利水电工程建设征地补偿和移民安置、社会稳定风险评估报告。配合做好大中小型水库移民后期扶持规划和水库库区以及移民安置区基础设施建设和经济发展规划。

4.配合相关部门做好调查落实淹没区的实物及其人口,提出移民搬迁安置的建议方案,配合编制移民搬迁安置实施规划报告。

5.根据《移民安置实施规划》,负责编制年度实施计划,负责按照移民安置资金和移民后期扶持资金管理的有关规定,核拨、使用和管理移民资金,会同相关部门对移民资金使用情况进行监督检查。配合相关部门对移民资金进行审计。负责做好移民安置工作的计划统计。

6.负责配合协调省、市搬迁安置办公室、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系。配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作。配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

7.负责移民搬迁安置工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

8.负责移民后期扶持项目的编制上报、组织实施和自验工作。

9.负责移民搬迁安置的业务咨询和技术培训工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.按期完成上级下达的移民搬迁安置任务。一是小湾水电站移民安置项目资金清理工作已完成,项目清理、档案清理正在有序推进。二是全面配合小湾水电站移民安置综合设计代表做好大雪山大寨坝集中安置点村外供水、对外交通和生产开发项目相关资料收集工作,已完成设计变更报告编制和送审。新增的大雪山大寨坝集中安置点雨污分流和污水处理项目报告已获得审批,已完成施工图设计报告编制,待项目审定获得批复后即可依法依规组织实施。三是德党河水库移民安置工作已收口扫尾,已规范建立移民和生产安置人口户籍档案,3391人后期扶持人口已获得核定并开始通过“一卡通”平台发放移民生活补助资金,目前正在开展库区移民安置省级终验准备和报审移民后期扶持项目。四是完成马鞍桥水库工程初步设计阶段移民安置规划报告编制,正在开展报审报批工作。五是完成“一网三平台”基础数据录入工作,所有已建、在建项目和资金使用全部纳入省、市搬迁安置办公室监管平台监管。六是正在积极组织实施移民安置档案规范化、电子化归档工作。七是已完成大红山安置点象塘水库建设主体工程,9大报批报建手续除土地预审外已全部补办完成,目前正在积极对接自然资源部门办理用地手续。

2.认真抓好移民后期扶持工作。一是依法依规开展后期扶持人口复核和动态管理工作,完成全县6433人大中型水库移民后期扶持人口核定工作,2023年度移民补助资金发放。二是“十三五”规划项目正在收口扫尾,目前正在开展项目审计验收等工作,2023年向市搬迁安置办公室申请终验市级后扶项目16个,申请市级初验省级后扶项目2个,剩余9个后扶项目计划在2024年内全部申报上级终验。三是“十四五”规划项目正在有序推进和开展中期修编,狠抓项目集中开工建设,石灰地村和鸭塘村美丽家园建设项目已开工建设,勐旨村大寨坝集中安置点美丽家园建设项目已完工并完成县级初验,牛火塘村亮化项目已完工并完成终验。四是移民职业技能和实用技能培训正在有序开展中,已完成移民培训1046人,其中,项目内培训840人,专项培训206人。五是2023年计划实施的忙见田村美丽家园·移民新村建设乡村振兴示范项目已完成可研审批,目前,正在积极同德党镇党委、政府商议项目初设方案。

3.切实做好移民信访维稳工作。一是有效化解矛盾,群众来信来访办结率达100%,积极推进大寨坝、大红山集中安置点“土地确权”,稳步解决土地资源配置过程中的历史遗留问题,圆满完成党的二十大期间安全维稳任务。二是依法依规按时开展农村移民后扶人口复核工作,足额发放移民补助资金,切实保障移民群众利益,确保国家移民补助资金安全有效。三是加强实用技能、农业技术等技能培训和不断加大产业扶持力度,不断提升移民群众的增收途径,促进社会和谐稳定。四是致力于脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,全力推进大雪山乡大寨坝、崇岗乡大红山、永康镇鸭塘村美丽家园建设后扶项目,提升集中安置区移民群众的人居环境水平,有效维护党和政府形象。五是积极处理小湾水电站大寨坝集中安置点17户农户因不服省高级人民法院判决,于2023年9月再次向省高级人民法院提起诉讼要求重新审理的相关事宜。

4.践行人民至上理念,切实保障民生福祉。一是关心关爱特殊困难移民群众,联合县信访局为大寨坝移民李正海(患抗合成酶抗体综合症)户争取上级帮扶资金90000.00元。二是筹措资金146000.00元为鸭塘村集中安置点13户53名移民群众治理山体滑坡和泥石流灾害,有效保护了移民群众的生命财产安全。三是筹措资金400000.00元,为大寨坝集中安置点以及团山村大丫口自然村、平田自然村484户2015人修复因山体滑坡导致坍塌的人饮渠道51米,有效保障了人民群众的民生福祉。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:综合股、规划安置股(后期扶持股),所属单位0个。

(二)决算单位构成

我单位为一级预算单位,无下属单位。

纳入永德县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县搬迁安置办公室2023年度收入合计58956645.92元。其中:财政拨款收入58952778.98元,占总收入的99.99%;本年度本单位没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入3866.94元,占总收入的0.01%。与上年相比,收入合计增加50551763.96元,增长601.46%。其中:财政拨款收入增加50552314.32元,增长601.78%;其他收入减少550.36元,下降12.46%。主要原因是人员工资和经费增加171930.79元,德党河水库征地补偿资金增加47850000.00元,中央水库移民后期扶持基金增加2428568.93元,美丽公路建设资金增加101814.60元,利息收入减少550.36元。

二、支出决算情况说明

永德县搬迁安置办公室2023年度支出合计68801460.33元。其中:基本支出1129155.45元,占总支出的1.64%;项目支出67672304.88元,占总支出的98.36%;本年度本单位没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比,支出合计增加55551714.04元,增长419.27%。其中:基本支出增加171930.79元,增长17.96%;项目支出增加55379783.25元,增长450.52%。主要原因是人员工资和经费增加171930.79元,德党河水库征地补偿资金增加57600000.00元,中央水库移民后期扶持基金减少2349031.25元,美丽公路建设资金增加101814.60元,2016年综合考评奖励增加27000.00元。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障永德县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1129155.45元,与上年相比,基本支出增加171930.79元,增长17.96%,主要原因是人员工资和经费增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1086492.57元,占基本支出的96.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42662.88元,占基本支出的3.78%。人均工资福利支出103890.15元/人/年。

(三)项目支出情况

2023年度用于保障永德县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出67672304.88元,与上年相比,项目支出增加55379783.25元,增长450.52%,主要原因是德党河水库征地补偿资金增加57600000.00元,中央水库移民后期扶持基金减少2349031.25元,美丽公路建设资金增加101814.60元,2016年综合考评奖励增加27000.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.移民补助4976800.00元,主要用于大中型水库移民后期扶持移民补助资金发放。

2.土地补偿57600000.00元,主要用于德党河水库建设征地补偿。

3.大中型水库移民后期扶持基金2031223.67元,主要用于石灰地村美丽家园建设、牛火塘村亮化建设、大红魔芋黄精种植。

4.大中型水库移民后期扶持专项支出600000.00元,主要用于军捞村花椒种植项目。

5.农村基础设施建设1352400.00元,主要用于鸭塘村美丽家园建设、牛火塘村榨房一二组道路硬化、勐旨村美丽家园建设。

6.其他大中型水库库区基金支出443066.61元,主要用于移民综治维稳工作。

7.奖励金27000.00元,主要用于2016年综合考评奖励。

8.其他政府性基金安排的支出101814.60元,主要用于美丽公路建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出51708555.45元,占本年支出合计的75.16%。与上年相比增加49321830.79元,增长2066.51%,主要原因是人员工资和经费增加171930.79元,德党河水库建设征地土地补偿增加48600000.00元,大中型水库移民后期扶持项目增加522900.00元,2016年综合考评奖励增加27000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

8.社会保障和就业(类)支出80040.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员经费支出。

9.卫生健康(类)支出65995.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

11.城乡社区(类)支出9750000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.86%。主要用于德党河水库建设征地土地补偿。

12.农林水(类)支出40802400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.91%。主要用于德党河水库建设征地土地补偿、大中型水库移民后期扶持项目和信访维稳工作支出。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

18.自然资源海洋气象等(类)支出929490.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于单位职工工资、津贴补贴等人员经费支出。

19.住房保障(类)支出80628.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年同期相比无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为13650.00元,决算为80508.86元,完成年初预算的589.81%。其中:本年本单位未编制因公出国(境)预算、公务用车购置预算,也未发生因公出国(境)及公务用车购置事件,故无因公出国(境)、公务用车购置预算及支出;公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元,决算为78908.86元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.01%,完成年初预算的657.57%;公务接待费支出年初预算为1650.00元,决算为1600.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.99%,完成年初预算的96.97%,具体是国内接待费支出决算1600.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13650.00元,支出决算为13600.00元,完成年初预算的99.63%。其中:本年本单位未编制因公出国境和公务用车购置费预算,也未发生因公出国境和公务用车购置事件,故无因公出国境和公务用车购置预算及支出;公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元,决算为12000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为1650.00元,决算为1600.00元,完成年初预算的96.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制公务接待标准和范围,规范公务接待行为,接待上级部门检查指导工作减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少100.00元,下降0.73%。其中:本年本单位未发生因公出国境和公务用车购置事件,故无与上年对比分析;公务用车运行维护费支出决算数与上年持平;公务接待费支出决算减少100.00元,下降5.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制公务接待标准和范围,规范公务接待行为,接待上级部门检查指导工作减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次32人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展移民工作接待上级部门检查发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永德县搬迁安置办公室2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为66908.86元,完成年初预算的0.00%。其中:本年本单位未编制因公出国境和公务用车购置费预算,也未发生因公出国境和公务用车购置事件,故无因公出国境和公务用车购置预算及支出;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为66908.86元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因开展移民工作,维稳压力大,处置应急事件较多,车辆使用年限较长,修理费和燃油费增加。

2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加66908.86元,增长669.09%。其中:本年本单位未发生因公出国境和公务用车购置事件,故无与上年对比分析;公务用车运行维护费支出决算增加66908.86元,增长669.09%;无公务接待费支出。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展移民工作,维稳压力大,处置应急事件较多,车辆使用年限较长,修理费和燃油费增加。

(四) 政府性基金财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支政府性基金预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展移民工作、处置应急事件所需车辆燃料费、维修费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

本部门2023年没有国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县搬迁安置办公室为事业单位,2023年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,永德县搬迁安置办公室资产总额4671020.55元,其中,流动资产4579364.48元,固定资产91656.07元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少215279.80元,其中固定资产增加22380.36元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额84120.00元,其中:政府采购货物支出8250.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出75870.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效白评情况

永德县搬迁安置办公室通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况进行自我评价,推进全过程预算绩效管理,掌挥资金管理是否规范、资金使用是否有效,分析存在问颗及原因,注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束,不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析,最大限度发挥资金使用效益。经自评,本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任,不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为90.42分,评价等级为“优”,达到预明指标档次。

(二)部门整体支出绩效自评表

(详见附表14)

(三)项目支出绩效自评表

(详见附表15)

五、其他重要事项情况说明

永德县搬迁安置办公室2023年度没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

(五)财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括:人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评:是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

(七)自评指标:是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092300743401111

  
附件【永德县搬迁安置办公室20240920092713480.xlsx
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